《银行税务实务操作特训》
【课程背景】
近年来,我国税收政策进入密集调整期,《中华人民共和国企业所得税法》《增值税暂行条例》等多项重要法规不断修订完善。据统计, 2024 年就有多项与金融行业相关的税收政策发生变动,其中关于贷款服务增值税计算、金融商品转让税务处理等规定的调整,对银行的日常税务操作产生了直接且深远的影响。
银行作为重要的金融机构,财会条线人员在处理税务工作时,面临着诸多挑战。为帮助银行财会条线人员更好地应对这些问题,提升税务操作的准确性和效率,特开展此次税务实务操作培训。
【课程收益】
掌握最新税收政策:深入理解 2024 年以来与金融行业相关的税收政策调整,特别是贷款服务增值税计算、金融商品转让税务处理、企业所得税税前扣除等关键政策的具体内容及应用场景。
提升税务实务操作能力:在税务申报环节,能熟练准确地填写各类申报表,包括增值税申报表附列资料、企业所得税年度纳税申报表等;在发票管理方面,掌握发票开具、认证、抵扣等全流程操作要点,降低发票管理风险。
有效规避税务风险:学会识别日常税务操作中可能存在的风险点,如政策适用错误、申报数据不实等,并掌握相应的防范措施,减少因税务问题给银行带来的损失,避免错失税收优惠的情况发生。
【课程特色】
从解决问题出发的方法和路径,丰富的案例剖析和总结,利用提问、讨论、经验分享等方法,现实问题现场解决。
【课程对象】
财务人员,包括会计人员、会计主管、财务主管、财务经理、财务总监
【课程时间】
1天(6小时/天)
【课程大纲】
一、税收政策解读
1. 2024 年以来金融行业重要税收政策调整概述
2. 贷款服务增值税政策详解及案例分析
3. 金融商品转让税务处理规定及实操要点
4. 企业所得税相关政策变化及对银行的影响
二、日常税务操作案例分析
1. 税务申报常见错误案例剖析(结合银行实际案例)
2. 发票管理风险案例及防范措施
3. 跨地区业务税务处理案例分析
三、税务风险防范
1. 税务风险识别方法与工具
2. 税务筹划基本思路与案例(符合银行合规要求)
3. 应对税务稽查的技巧与注意事项
【课程总结与回顾】
公司核心业务包括旅行式团建、培训式团建、主题式团建、策划式团建、体育式团建、户外式团建。起赢培训不断追求团建产品创新与服务超越,致力于打造成为中国最具影响力与创新力的团队建设品牌。
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